2023年1月12日,学校召开2022年度校企财务决算审计工作进点会。审计处、资产与实验室管理处、公诚资产经营公司负责人及相关人员、审计组成员等参加会议。会议由审计处处长茅蕾主持。
会上,审计处处长茅蕾详细介绍了本次审计工作的目标、审计内容等,并就做好校企财务决算审计工作提出了要求:一是要严格遵守审计纪律,被审计单位和审计人员要按照审计“四严禁”“八不准”进行阳光审计;二是要严格落实市教委要求审全审透,严格审计程序,规范审计流程,高质量的完成审计项目;三是要加强沟通协调,及时反映审计过程中的审计问题,客观公正出具审计结论,提出合理的审计建议,推动校企高质量发展; 四是要强化结果运用,认真落实审计整改要求,举一反三,杜绝同类问题再次发生。
资产与实验室管理处处长、公诚资产经营公司董事长张志刚表示公司及下属企业要提高站位,全力配合审计工作,毫无保留地提供审计所需资料、数据和管理制度,并希望通过审计进一步提升公诚公司及下属企业的内控管理水平。
公诚资产经营公司总经理曾国辉代表被审计单位表态发言,他表示公司及下属企业将全力以赴配合审计工作,针对此次审计体检中发现的风险点、薄弱点认真对待,建立整改措施,落实整改工作,为校企的经济管理水平提质增效。
会上,审计组成员、校企管理及财务人员等还围绕高质量推进校企审计工作、提升校企内部治理水平进行了深入的沟通交流。